Objednávka č. 0000211179

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000211179
  • Popis objednaného plnenia: Servis a pranie textilných uterákov
  • Dátum vyhotovenia: 30.01.2017
  • Celková hodnota s DPH: 2 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101275 servis a pranie uterákov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 162,00 € 27.03.2017 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000102143 prenájom lady košov 5/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 356,40 € 29.05.2017 09.06.2017 14.06.2017 Faktúra
0000102684 prenájom lady košov 6/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 356,40 € 03.07.2017 17.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000103538 prenájom lady košov 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 356,40 € 04.09.2017 19.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000104150 servis,pranie uterákov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 162,00 € 02.11.2017 09.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104425 pranie uterákov 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 162,00 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104804 pranie uterákov 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 162,00 € 29.12.2017 09.01.2018 17.01.2018 Faktúra
Tlačiť