Objednávka č. 0000212708

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000212708
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o
  • Dátum vyhotovenia: 16.01.2018
  • Celková hodnota s DPH: 21 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1230000027
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1230000027 Zmluva PZ00084964_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 Iné 0,00 € 03.04.2017 06.04.2017 05.04.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000100382 vodné,stočné,zrážky 1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 458,96 € 15.02.2018 23.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100743 vodné,stočné,zrážky 2/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 441,10 € 21.03.2018 28.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000101137 vodné,stočné,zrážky 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 356,43 € 25.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101291 vodné, stočné 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 496,78 € 14.05.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101610 vodné,stočné,zrážky 5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 817,81 € 11.06.2018 18.06.2018 29.06.2018 Faktúra
0000101967 vyučt.-vodné,stočné 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 630,52 € 16.07.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000102221 vodné,stočné 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 552,56 € 13.08.2018 20.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102450 vodné,stočné 8/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 2 361,64 € 12.09.2018 19.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102700 vodné,stočné 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 220,39 € 04.10.2018 16.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000103234 vodné,stočné 10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 675,14 € 15.11.2018 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103533 vyuč-vodné,stočné 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 247,14 € 06.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103873 vyučt.,vodné,stočné 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 888,31 € 08.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103534 vyuč-vodné,stočné 10/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 372,25 € 06.12.2018 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
Tlačiť