Objednávka č. 0000212718

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000212718
  • Popis objednaného plnenia: Servisná podpora nadrezortného
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2018
  • Celková hodnota s DPH: 16 800,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000208
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000208 Zmluva o zhotovení nadrezortného videokonferenčného systému a poskytnutí servisnej podpory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s r. o. 35763124 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 119 000,00 € 18.08.2015 20.08.2015 17.08.2018 19.08.2015 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
1110000208 Zhotovenie nadrezortného videokonferenčného systému a servisná podpora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Techniserv spol. s r. o. 35763124 119 000,00 € 18.08.2015 19.08.2015 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000100314 podp.videokonf.sys.1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 09.02.2018 07.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100604 podp.videkonf.systém.2/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 05.03.2018 19.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100917 podp.videokonf.syst.3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 09.04.2018 20.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000101174 podp.videokonf.sys.4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 30.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101515 podp.videokonf.syst.5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 04.06.2018 29.06.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101850 podp.videokonf.syst.6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102162 podp.videkonf.syst.7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 03.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
Tlačiť