Objednávka č. 0000214197

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000214197
  • Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie funkčnosti, údržba
  • Dátum vyhotovenia: 14.01.2019
  • Celková hodnota s DPH: 374 400,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1130000505
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130000505 Servisná zmluva k Rámcovej dohode č. 313.304/2015-SBPI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Iné 4 176 900,00 € 22.12.2015 30.12.2015 30.11.2020 29.12.2015 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000100247 podp.diela ES 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 01.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100505 podp.diela ES 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 28.02.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100870 podpora diela ES 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 02.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000101166 podpora diela ES 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 30.04.2019 27.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101504 podpora diela ES 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101827 podp.diela ES 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 01.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000102179 podp.diela ES 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 01.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102554 podp.diela ES 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 09.09.2019 01.10.2019 03.10.2019 Faktúra
0000102749 podpora inf.systému9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 30.09.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000103232 podpora diela ES 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 06.11.2019 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103592 p.diela ES MZVEZ SR11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103997 podpora diela ES 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 07.01.2020 27.01.2020 31.01.2020 Faktúra
Tlačiť