Objednávka č. 0000214197
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MICROCOMP - Computersystém s r. o.
- IČO: 31410952
- Adresa: Kupecká 9, 949 01 NITRA SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214197
- Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie funkčnosti, údržba
- Dátum vyhotovenia: 14.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 374 400,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130000505
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1130000505 | Servisná zmluva k Rámcovej dohode č. 313.304/2015-SBPI | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | Iné | 4 176 900,00 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 30.11.2020 | 29.12.2015 | JUDr. Miroslav LAJČÁK | minister MZVaEZ | Zmluva |
0000100247 | podp.diela ES 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
0000100505 | podp.diela ES 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 28.02.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
0000100870 | podpora diela ES 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
0000101166 | podpora diela ES 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 30.04.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
0000101504 | podpora diela ES 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
0000101827 | podp.diela ES 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
0000102179 | podp.diela ES 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.08.2019 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
0000102554 | podp.diela ES 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
0000102749 | podpora inf.systému9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 30.09.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
0000103232 | podpora diela ES 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
0000103592 | p.diela ES MZVEZ SR11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
0000103997 | podpora diela ES 12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |