Objednávka č. 0000214299
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214299
- Popis objednaného plnenia: ISDN PRA DDI 02/5978 + spotreba
- Dátum vyhotovenia: 28.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 3 800,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000323
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110000323 | Zmluva o pripojení ISDN č. 2029123049 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 0,00 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | 05.11.2018 | Ing. Milan KOVÁČ | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva | |
0000100270 | ISDN PRA DDI 02/5978-1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 303,72 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
0000100557 | ISDN PRA DDI 02/5978 2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 313,58 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
0000100943 | ISDN PRA DDI 02/5978 3/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 330,85 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
0000101241 | ISDN PRA DDI 02/5978 4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 306,56 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||
0000101552 | ISDN PRA DDI 02/5978 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 300,55 € | 06.06.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
0000102271 | ISDN PRA DDI 02/5978 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 325,82 € | 08.08.2019 | 22.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | ||||
0000101937 | ISDN PRA DDI 02/5978 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 316,68 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | ||||
0000102549 | ISDN PRA DDI 02/5978 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 301,00 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
0000102908 | ISDN PRA DDI 02/5978 9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 305,03 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
0000103241 | ISDN PRA DDI 02/5978 10/1 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 287,82 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
0000103772 | ISDN12/19 tel.služ11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 290,57 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
0000104009 | biznis ISDN PRA 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 288,38 € | 09.01.2020 | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra |