Objednávka č. 0000215768

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000215768
  • Popis objednaného plnenia: Pranie prádla
  • Dátum vyhotovenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota s DPH: 1 800,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100285 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 113,69 € 06.02.2020 17.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100570 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 124,07 € 06.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100872 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 180,52 € 14.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 Faktúra
0000101040 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 114,84 € 12.05.2020 18.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101157 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 125,90 € 03.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 Faktúra
0000101395 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 174,16 € 07.07.2020 14.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000101676 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 134,66 € 07.08.2020 14.08.2020 17.08.2020 Faktúra
0000101838 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 298,27 € 03.09.2020 14.09.2020 29.09.2020 Faktúra
0000102064 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 144,64 € 07.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
0000102270 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 108,35 € 05.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 Faktúra
0000102496 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 150,24 € 07.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 Faktúra
0000102699 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 87,00 € 08.01.2021 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
Tlačiť