Objednávka č. 0000217059

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Juraj PILNÝ
  • Funkcia: vedúci oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000217059
  • Popis objednaného plnenia: Pranie prádla v roku 2021
  • Dátum vyhotovenia: 22.01.2021
  • Celková hodnota s DPH: 2 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100095 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 97,22 € 03.02.2021 08.02.2021 09.02.2021 Faktúra
0000100213 pranie prádla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 122,10 € 03.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 Faktúra
0000100364 prenie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 154,89 € 07.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0000100574 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 104,65 € 14.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0000100671 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 131,79 € 31.05.2021 09.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0000100988 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 150,02 € 13.07.2021 15.07.2021 16.07.2021 Faktúra
0000101132 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 118,47 € 04.08.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000101380 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 146,34 € 09.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101733 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 140,45 € 15.10.2021 22.10.2021 02.11.2021 Faktúra
0000101871 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 109,61 € 28.10.2021 09.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000102242 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 148,71 € 03.12.2021 13.12.2021 14.12.2021 Faktúra
0000102487 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 115,75 € 30.12.2021 11.01.2022 20.01.2022 Faktúra
Tlačiť