Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214182 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21 242,26 € 31.12.2018 31.12.2018 16.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/1275/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 634,00 € 28.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1276/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 420,00 € 28.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1269/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 910,00 € 27.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213193/1270/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 609,00 € 27.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1271/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 065,00 € 27.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213193/1272/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 634,00 € 27.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1274/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 105,00 € 27.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214245 vyúčto. Finančný spravodajca za rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 29,06 € 27.12.2018 31.12.2018 21.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/1268/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 225,00 € 21.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213192/1273/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 150,00 € 21.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214156 PAN-PA-220-TP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 249 600,60 € 21.12.2018 21.12.2018 11.01.2019 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000214156 PAN-PA-220-TP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 249 600,60 € 21.12.2018 21.12.2018 11.01.2019 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000214156 PAN-PA-220-TP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 249 600,60 € 21.12.2018 21.12.2018 11.01.2019 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000214157 Dvojfaktorová autentifikácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 4 065,60 € 21.12.2018 31.01.2019 11.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216331 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 000,00 € 21.12.2018 25.06.2020 16.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/1265/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 1 540,00 € 20.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213193/1266/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 635,00 € 20.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214155 Rozšírenie funkcionality firewallu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 4 954,13 € 20.12.2018 31.01.2019 11.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214150 Paraván 600x1200 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 B2B Partner s.r.o. 44413467 4 459,20 € 19.12.2018 17.12.2018 19.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214148 Čaša vína MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 070,00 € 19.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214152 zabezbepečenie prekladu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 360,80 € 19.12.2018 14.12.2018 27.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214153 zabezbepečenie prekladu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 3 864,00 € 19.12.2018 14.12.2018 27.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/1264/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 680,00 € 19.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214151 Servis dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADVES s.r.o. 31438148 45,82 € 18.12.2018 19.12.2018 19.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214142 Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 3 788,22 € 18.12.2018 20.12.2018 27.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214136 Nákup videovrátnika Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 499,56 € 17.12.2018 20.12.2018 18.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214139 Notebook 7386 - 41097 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 912,00 € 17.12.2018 18.12.2018 18.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/1263/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 700,00 € 17.12.2018 19.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214147 Pracovný obed MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 105,85 € 17.12.2018 18.12.2018 21.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka