EMM, s.r.o.


Informácie
  • Názov: EMM, s.r.o.
  • IČO: 17316260
  • Adresa: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221079 Služby technickej podpory dochádzkového a prístupového systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 27 720,00 € 25.01.2024 04.05.2024 26.01.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100193 Náhr.diely pre príst.syst Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 1 332,00 € 12.02.2024 01.03.2024 04.03.2024 Faktúra
0000100276 Podp.doch,prístup.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 13 860,00 € 22.02.2024 13.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0000219795 služby technickej podpory dochádzkového a prístupového systému MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 55 440,00 € 02.02.2023 04.11.2023 03.02.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100287 podp.služ.-IS doch. 1Q Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 13 860,00 € 20.02.2023 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000101004 podp.dochádz.syst.2Q/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 13 860,00 € 15.05.2023 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
0000220315 prístupové čítačky Legic Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 39 100,80 € 16.06.2023 01.10.2023 20.06.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220356 náhradné diely pre pístupový systém Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 3 018,00 € 27.06.2023 29.11.2023 28.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220514 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 5 459,52 € 23.08.2023 29.11.2023 23.08.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101769 podp.dochádz.syst.3Q/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 13 860,00 € 14.08.2023 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101709 náhr.diely pre príst.syst Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 3 018,00 € 03.08.2023 25.08.2023 29.09.2023 Faktúra
0000220660 Elektrozámok obyčajný nízkoodberový Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 768,00 € 03.10.2023 29.11.2023 04.10.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000786 Zmluva o poskytovaní služieb č. 048012/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, spol. s r.o. 17316260 Iné 24 480,00 € 27.10.2023 07.11.2023 06.11.2024 06.11.2023 Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000102185 prístupové čítačky Proxy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 39 100,80 € 05.10.2023 30.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000220829 Monitorovanie dodávateľského reťazca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 24 480,00 € 14.11.2023 07.11.2023 14.11.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220892 Náhradné diely pre prístupový systém Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 1 332,00 € 28.11.2023 31.12.2023 28.11.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102575 podp.dochádz.syst.3Q/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 13 860,00 € 16.11.2023 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000103013 monitor.dodávať.reťazca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 24 480,00 € 20.12.2023 27.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102774 Výmena elektrozámky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 768,00 € 04.12.2023 14.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102775 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 5 459,52 € 04.12.2023 13.12.2023 03.01.2024 Faktúra