PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier


Informácie
  • Názov: PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
  • IČO: 33768897
  • Adresa: Wolkrova 5, 851 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221010 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 764,32 € 09.01.2024 22.01.2024 15.01.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100055 Hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 764,32 € 23.01.2024 08.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000221160 hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 720,04 € 12.02.2024 22.02.2024 14.02.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221167 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 303,74 € 16.02.2024 27.02.2024 16.02.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221261 nákup hygienických papierov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 867,40 € 20.03.2024 05.04.2024 22.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100322 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 720,04 € 04.03.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000100390 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 303,74 € 08.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000221313 nákup čistiacich prostriedkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 928,68 € 09.04.2024 19.04.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000219703 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 179,22 € 12.01.2023 20.01.2023 17.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100111 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 179,22 € 31.01.2023 22.02.2023 23.02.2023 Faktúra
0000219997 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 676,65 € 27.03.2023 31.03.2023 29.03.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100807 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 676,65 € 21.04.2023 10.05.2023 19.05.2023 Faktúra
0000220214 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 251,60 € 29.05.2023 09.06.2023 30.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220352 Prášok do tepovacieho stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 232,20 € 26.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101263 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 251,60 € 12.06.2023 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101376 čist.prášok na tepovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 232,20 € 26.06.2023 17.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000220456 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 161,51 € 02.08.2023 15.08.2023 04.08.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220455 Cleamen 102/202 550 ml Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 83,04 € 02.08.2023 15.08.2023 04.08.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1210000163 Rámcová dohoda o dodaní tovaru 042838/2023-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 Iné 57 060,96 € 15.08.2023 17.08.2023 16.08.2023 Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000220593 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 505,52 € 13.09.2023 22.09.2023 13.09.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka