MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101243 vyučt.-elektrina 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 966,55 € 09.05.2019 06.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101567 plyn 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 10.06.2019 30.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101566 plyn 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 10.06.2019 30.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101538 elektrina 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 06.06.2019 30.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101618 plyn 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 492,95 € 11.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101617 elektrina 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 714,31 € 11.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101868 plyn 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 02.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000101867 plyn 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 02.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000101866 elektrina 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 02.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000101977 elektrina 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 14 647,24 € 10.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000101991 vyučt.-plyn 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 360,87 € 11.07.2019 06.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102191 elektrina 8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 05.08.2019 31.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102190 plyn 8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 05.08.2019 31.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102189 plyn 8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 05.08.2019 31.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102299 vyúčt.-elektrina 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 532,83 € 12.08.2019 06.09.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102568 plyn 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 03.09.2019 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102475 elektrina 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 04.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102452 plyn 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 03.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102576 vyučt.plyn 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 782,11 € 11.09.2019 04.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000102561 vyučt.-elektrina 8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 464,47 € 10.09.2019 07.10.2019 23.10.2019 Faktúra