Slovak Telekom, a.s


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221075 Pripojenie ISDN PRA na 12 mesiacov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 2 808,00 € 24.01.2024 31.01.2025 25.01.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100176 ISDN PRA 2/24,tel.sl.1/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.02.2024 23.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0000100367 ISDN PRA 3/24,tel.sl.2/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 07.03.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra
1110000679 Zmluva o pripojení ISDN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 5 616,00 € 24.01.2023 31.01.2023 31.01.2025 30.01.2023 Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000103058 ISDN PRA 1/23,služ.12/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 10.01.2023 24.01.2023 02.02.2023 Faktúra
0000219802 služba ISDN PRA, DDI 10000 025978 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 2 808,00 € 06.02.2023 31.01.2024 08.02.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100190 ISDN PRA 2/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.02.2023 23.02.2023 06.03.2023 Faktúra
0000100423 ISDN PRA 3/23,tel.sl.2/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.03.2023 24.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100699 ISDN PRA 4/23,tel.sl.3/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 11.04.2023 21.04.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100983 ISDN PRA 5/23,tel.sl.4/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 11.05.2023 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000101224 ISDN PRA 6/23,tel.sl.5/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.06.2023 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101487 ISDN PRA 7/23,tel.sl.6/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 06.07.2023 21.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000101894 ISDN PRA 9/23,tel.sl. 8/2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 07.09.2023 22.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101739 ISDN PRA 8/23,tel.sl.7/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.08.2023 22.08.2023 29.09.2023 Faktúra
0000102202 ISDN PRA 10/23,.sl.9/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 06.10.2023 23.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102502 ISDN PRA 1/23,tl.sl.10/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.11.2023 21.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102843 ISDN PRA 12/23,tel.11/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 07.12.2023 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102505 popl.telekomDrive 1/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 222,00 € 07.01.2022 14.01.2022 17.01.2022 Faktúra
0000102506 tel.sl.12/21,popl.1/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 10,90 € 07.01.2022 14.01.2022 17.01.2022 Faktúra
0000102507 popl.ISDN PRA 01/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 07.01.2022 14.01.2022 17.01.2022 Faktúra