FLY TRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 06 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100816 letenka, Barcelona Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 443,00 € 24.04.2023 17.05.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100818 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 745,00 € 24.04.2023 17.05.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100772 Letenka, Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 614,00 € 19.04.2023 12.05.2023 19.05.2023 Faktúra
219686/355/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 467,00 € 22.05.2023 23.05.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219686/368/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 492,00 € 26.05.2023 29.05.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219686/363/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 455,00 € 25.05.2023 29.05.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219686/360/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 547,00 € 24.05.2023 29.05.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219686/356/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 673,00 € 23.05.2023 29.05.2023 Ing. Ivana Čermáková Objednávka
0000100911 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 756,00 € 04.05.2023 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000100985 letenka, Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 383,00 € 11.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000100984 letenka, Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 266,00 € 11.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
219686/380/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 676,00 € 31.05.2023 02.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219686/379/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 362,00 € 30.05.2023 02.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219686/373/2023 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 1 270,00 € 29.05.2023 02.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219686/389/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 795,00 € 02.06.2023 05.06.2023 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
219686/391/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 432,00 € 05.06.2023 05.06.2023 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
219686/402/2023 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 3 282,00 € 07.06.2023 07.06.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219686/406/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 595,00 € 08.06.2023 09.06.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/405/2023 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 1 956,00 € 08.06.2023 09.06.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000101033 Letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 532,00 € 17.05.2023 09.06.2023 13.06.2023 Faktúra