AGROSEV, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: AGROSEV, spol. s r.o.
  • IČO: 36033499
  • Adresa: Bottova 1, 962 12 Detva SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220217 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 498,50 € 29.05.2023 08.06.2023 31.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220328 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 2 332,40 € 22.06.2023 28.06.2023 27.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101353 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 498,50 € 22.06.2023 29.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101602 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 2 332,40 € 19.07.2023 28.07.2023 31.07.2023 Faktúra
0000220856 občerstvenie, prenájom priestorov, preprava autobusom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 000,00 € 21.11.2023 24.11.2023 23.11.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102771 občerstvenie 24.11.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 000,00 € 04.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000100438 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 900,00 € 22.03.2022 29.03.2022 31.03.2022 Faktúra
0000218528 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 050,00 € 16.03.2022 31.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218522 občerstvenie a prenájom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 900,00 € 15.03.2022 17.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100609 občerstvenie 31.3.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 050,00 € 11.04.2022 13.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000218692 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 530,00 € 28.04.2022 10.05.2022 29.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100919 občerstvenie UNESCO 10.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 530,00 € 17.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000219409 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 236,00 € 26.10.2022 03.11.2022 04.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102472 občerstvenie 3.11.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 236,00 € 10.11.2022 23.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000219557 prenájom priestorov, autobusu, občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 7 800,00 € 28.11.2022 02.12.2022 29.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102794 prenájom,občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 7 800,00 € 08.12.2022 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000214767 Prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 600,00 € 15.05.2019 01.06.2019 17.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101647 prenájom priestorov 1.6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 600,00 € 13.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000215149 Prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 600,00 € 26.08.2019 18.09.2019 28.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215150 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 400,00 € 26.08.2019 18.09.2019 28.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka