WIDE Soft s.r.o.


Informácie
  • Názov: WIDE Soft s.r.o.
  • IČO: 48327859
  • Adresa: Topoľčianska 5, 851 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101642 obaly na spisy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 264,00 € 03.08.2020 31.08.2020 02.09.2020 Faktúra
0000216688 papier RIVES, krabičky na vizitky, stolovky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 536,00 € 28.09.2020 29.09.2020 02.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102014 vizitky,stolovky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 536,00 € 29.09.2020 21.10.2020 26.10.2020 Faktúra
0000216865 Papier Rives + krabičky na vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 612,00 € 18.11.2020 16.11.2020 18.11.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216915 Ručný papier A3, obaly so št. znakom, zmluvný papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 5 076,00 € 01.12.2020 30.11.2020 02.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102390 papier,krabičky - vizitky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 612,00 € 16.11.2020 09.12.2020 10.12.2020 Faktúra
0000102480 tlačoviny-SM New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 Stavebné práce, opravárenské práce 471,00 € 01.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 Faktúra
0000102458 ručné papiere,obal na spi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 5 076,00 € 30.11.2020 11.12.2020 14.12.2020 Faktúra
0000214281 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 686,00 € 23.01.2019 24.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214351 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 379,40 € 28.01.2019 30.01.2019 12.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214349 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 984,60 € 28.01.2019 28.01.2019 12.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214384 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 902,00 € 06.02.2019 12.02.2019 15.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100142 stolovky, obaly Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 686,00 € 24.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100499 nótové obálky-ZÚ Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 180,00 € 20.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000100294 nótový papier, obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 379,40 € 05.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000100266 nótový papier, obálka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 984,60 € 05.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000100385 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 902,00 € 13.02.2019 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100879 500ks obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 270,00 € 03.04.2019 12.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000214645 Poukážka na výdaj materiálu priepisová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 432,00 € 08.04.2019 08.04.2019 24.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101031 50 blokov - poukážky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 432,00 € 10.04.2019 06.05.2019 07.05.2019 Faktúra