Zmluva č. 1110000283

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo zmluvy: 1110000283
  • Názov zmluvy: Realizačná zmluva odber elektriny a plynu
  • Dátum uzavretia: 11.12.2017
  • Dátum účinnosti: 13.12.2017
  • Dátum platnosti do: 31.12.2018
  • Celková hodnota: 140 519,44 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212730 Dodávka zemného plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Stavebné práce, opravárenské práce 280 000,00 € 18.01.2018 30.06.2018 23.01.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000212732 Dodávka elektriny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Stavebné práce, opravárenské práce 307 000,00 € 18.01.2018 30.06.2018 23.01.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Objednávka
0000100005 elektrina 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 03.01.2018 31.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000100011 plyn 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 03.01.2018 31.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000100004 plyn 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 03.01.2018 31.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000100240 plyn 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 02.02.2018 28.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100239 plyn 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 02.02.2018 28.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100238 elektrina 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 02.02.2018 28.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100319 plyn 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 276,09 € 09.02.2018 08.03.2018 09.03.2018 Faktúra
0000100368 elektrina 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9 079,74 € 14.02.2018 08.03.2018 09.03.2018 Faktúra
0000100636 plyn 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 036,48 € 08.03.2018 04.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100635 elektrina 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 161,87 € 08.03.2018 04.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100610 elektrina 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 06.03.2018 31.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100591 plyn 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 02.03.2018 31.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100582 plyn 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 02.03.2018 31.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100942 elektrina 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 944,43 € 11.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100943 plyn 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 263,26 € 11.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100859 elektrina 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 03.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100871 plyn 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 04.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100872 plyn 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 04.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101191 plyn 5/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 02.05.2018 28.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101190 plyn 5/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 02.05.2018 28.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101189 elektrina 5/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 02.05.2018 28.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101263 elektrina 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 574,88 € 10.05.2018 04.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101254 plyn 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 273,05 € 09.05.2018 04.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101521 plyn 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 04.06.2018 30.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101520 plyn 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 04.06.2018 30.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101522 elektrina 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 04.06.2018 30.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101694 elektrina 5/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 221,06 € 18.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101846 plyn 7/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101845 plyn 7/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101844 elektrina 7/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101890 plyn 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 946,82 € 09.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000101898 elektrina 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 414,82 € 10.07.2018 01.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102142 plyn 8/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 02.08.2018 31.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102140 elektrina 8/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 02.08.2018 31.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102141 plyn 8/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 02.08.2018 31.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102192 elektrina 7/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 583,19 € 08.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102357 plyn 9/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 04.09.2018 30.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102358 plyn 9/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 04.09.2018 30.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102359 elektrina 9/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 04.09.2018 30.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102444 elektrina 8/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 387,15 € 11.09.2018 04.10.2018 08.10.2018 Faktúra
0000102658 plyn 10/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 02.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102657 elektrina 10/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 02.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102656 plyn 10/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 02.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102740 plyn 9/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 025,95 € 09.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102727 elektrina 9/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 756,31 € 08.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000103052 plyn 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 07.11.2018 30.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103051 plyn 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 07.11.2018 30.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103035 elektrina 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 05.11.2018 30.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103140 plyn 10/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 979,53 € 13.11.2018 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103120 elektrina 10/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 814,29 € 09.11.2018 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103492 elektrina 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 05.12.2018 31.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103491 plyn 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 05.12.2018 31.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103490 plyn 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 05.12.2018 31.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103609 elektrina 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 325,52 € 10.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103610 plyn 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 553,08 € 10.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103874 vyučt.,elektrina 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 467,42 € 15.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000103872 vyučt.,plyn 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9 014,35 € 11.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie