Zmluva č. 1110000294

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000294
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb - Servis stravovacieho systému KREDIT
  • Dátum uzavretia: 31.01.2018
  • Dátum účinnosti: 09.02.2018
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 5 999,98 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212886 Servis stravovacieho systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 5 999,98 € 13.02.2018 28.02.2019 14.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100794 Servis strav.syst. KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 23.03.2018 11.04.2018 13.04.2018 Faktúra
0000101041 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 18.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101419 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 25.05.2018 07.06.2018 11.06.2018 Faktúra
0000101751 Servis.strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 22.06.2018 12.07.2018 13.07.2018 Faktúra
0000102064 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 25.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102248 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 17.08.2018 07.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102530 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 21.09.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102857 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 19.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000103317 Servis strav.syst. Kredit Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 22.11.2018 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103542 Servis stravov.sys.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 06.12.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000100097 Servis str.zariad.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 23.01.2019 11.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000100400 Servis strav.zar.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 19.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie