Zmluva č. 1110000311

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000311
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet a náplní do tlačových kaziet č. 050915/2018-OIKT
  • Dátum uzavretia: 15.06.2018
  • Dátum účinnosti: 20.06.2018
  • Dátum platnosti do: 31.12.2018
  • Celková hodnota: 14 967,59 € (bez DPH)
  • Poznámka: celková kúpna cena bez DPH na všetky plnenia podľa rámcovej dohody nesmie presiahnúť finančný limit plnenia 14.967, 59 EUR
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213399 HP 920XL azúrová (CD972AE) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 499,49 € 25.06.2018 29.06.2018 25.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213648 Originálne a renovované tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 4 213,98 € 18.09.2018 21.09.2018 18.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213799 Tonery - originál a renovované Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 702,68 € 15.10.2018 19.10.2018 15.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213997 CB384A čierny obrazový valec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 4 986,90 € 21.11.2018 23.11.2018 22.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214091 CB385A azúrový obrazový valec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 4 553,64 € 10.12.2018 14.12.2018 11.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101774 Tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 499,49 € 26.06.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000102518 Tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 4 213,98 € 20.09.2018 15.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102854 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 702,68 € 18.10.2018 15.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000103433 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 4 986,90 € 29.11.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103653 tonery,renovácia tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 4 553,64 € 12.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie