Zmluva č. 1110000324

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000324
  • Názov zmluvy: Zmluva o pripojení ISDN č. 2028951773
  • Dátum uzavretia: 23.10.2018
  • Dátum účinnosti: 06.11.2018
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota s DPH: 0,00 €
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213923 Biznis ISDN Základ 02/52620561 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 63,00 € 08.11.2018 31.12.2018 12.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214296 Biznis ISDN Základ 02/52620561 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 252,00 € 28.01.2019 31.12.2019 30.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215866 Biznis ISDN základ - 0252620561 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 252,00 € 29.01.2020 31.12.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103068 tel.sl.Biznis ISDN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 07.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103552 tel.sl.Biznis ISDN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103856 Biznis ISDN Základ 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 08.01.2019 22.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000100272 Biznis ISDN Základ 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100272 Biznis ISDN Základ 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100560 Biznis ISDN Základ 2/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000101238 Biznis ISDN Základ 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101554 Biznis ISDN Základ 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000102269 Biznis ISDN Základ 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 08.08.2019 22.08.2019 26.08.2019 Faktúra
0000102547 Biznis ISDN Základ 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 09.09.2019 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000102910 Biznis ISDN Základ 9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 09.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103243 Biznis ISDN Základ 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 07.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000103765 biznis12/19 tel.služ11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 11.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103773 biznis ISDN12/19popl11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 11.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000104010 biznis ISDN PRA 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 03.01.2020 21.01.2020 31.01.2020 Faktúra
0000101976 Biznis ISDN Základ 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 10.07.2019 24.07.2019 21.02.2020 Faktúra
0000100303 Biznis ISDN Základ 1/20. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100616 Biznis ISDN Základ 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 09.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100856 Biznis ISDN Základ 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 08.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 Faktúra
0000101223 Biznis ISDN Základ 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 11.06.2020 24.06.2020 26.06.2020 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie