Zmluva č. 1110000342

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000342
  • Názov zmluvy: RZ dodávka plynu
  • Dátum uzavretia: 21.12.2018
  • Dátum účinnosti: 22.12.2018
  • Dátum platnosti do: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 67 695,14 € (bez DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214260 Dodávka zemného plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 170 000,00 € 14.01.2019 31.12.2019 25.01.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000100002 plyn 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 245,72 € 03.01.2019 31.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000100001 plyn 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 459,77 € 03.01.2019 31.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000100334 plyn 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 11.02.2019 28.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100333 plyn 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 11.02.2019 28.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100362 plyn 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 117,90 € 13.02.2019 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100636 vyučt.-plyn 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 652,04 € 11.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100574 plyn 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 07.03.2019 31.03.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100573 plyn 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 07.03.2019 31.03.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100884 plyn 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 03.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0000100883 plyn 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 03.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0000100982 plyn 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 709,15 € 10.04.2019 06.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101207 plyn 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 06.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101206 plyn 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 06.05.2019 31.05.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101337 vyučt.-plyn 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 401,26 € 16.05.2019 06.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101567 plyn 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 10.06.2019 30.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101566 plyn 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 10.06.2019 30.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101618 plyn 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 492,95 € 11.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101868 plyn 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 02.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000101867 plyn 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 02.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000101991 vyučt.-plyn 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 360,87 € 11.07.2019 06.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102190 plyn 8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 05.08.2019 31.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102189 plyn 8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 05.08.2019 31.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102568 plyn 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 03.09.2019 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102452 plyn 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 03.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102776 plyn 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 02.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102775 plyn 10/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 02.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103210 plyn 11/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 05.11.2019 30.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103199 plyn 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 05.11.2019 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103284 plyn 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 144,25 € 11.11.2019 05.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000103641 plyn 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103640 plyn 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 05.12.2019 31.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103736 plyn 11/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 069,10 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000102888 vyučt.-plyn 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 137,85 € 09.10.2019 04.11.2019 20.02.2020 Faktúra
0000102300 vyúčt.-plyn 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 454,56 € 12.08.2019 04.09.2019 21.02.2020 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie