Zmluva č. 1110000457

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálni riaditelia sekcií
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000457
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskyt služieb pre zabezpečenie ochrany privát. inf. a komun. siete
  • Dátum uzavretia: 13.07.2020
  • Dátum účinnosti: 14.07.2020
  • Dátum platnosti do: 13.07.2021
  • Celková hodnota: 298 800,00 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216502 Služby pre zabezpečenie ochrany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 138 958,06 € 06.08.2020 31.12.2020 07.08.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000217018 Služby pre zabezpečenjie ochrany privátnej informačnej a komunikačnejsiete za obdobie od 1.1.2021 do 13.7.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 159 841,94 € 08.01.2021 13.07.2021 12.01.2021 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000101898 zabezp.ochrany siete 8/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 24 900,00 € 09.09.2020 30.09.2020 02.10.2020 Faktúra
0000102075 zabezp.ochrany siete 9/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 24 900,00 € 08.10.2020 30.10.2020 06.11.2020 Faktúra
0000102289 zabez.ochrany siete 10/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 24 900,00 € 09.11.2020 30.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000102708 Zabez.ochrany siete 12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 24 900,00 € 08.01.2021 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000100133 Zabezp. ochran. siete1/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 24 900,00 € 10.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100395 Zabezp.ochrany siete 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 24 900,00 € 09.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100743 zabez. ochrany siete 5/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 24 900,00 € 08.06.2021 02.07.2021 07.07.2021 Faktúra
0000100572 zabezp.ochrany siete 4/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 24 900,00 € 13.05.2021 02.06.2021 13.07.2021 Faktúra
0000101006 Zabezp.ochrany siete 6/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 24 900,00 € 14.07.2021 04.08.2021 10.08.2021 Faktúra
0000101052 zab.ochrany siete 7/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 10 441,94 € 23.07.2021 13.08.2021 20.08.2021 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie