Zmluva č. 1130000962

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1130000962
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb SZ20170207
  • Dátum uzavretia: 24.02.2017
  • Dátum účinnosti: 02.03.2017
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota s DPH: 5 999,98 €
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211325 servis stravovacieho zariadenia KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 5 999,98 € 02.03.2017 02.03.2017 02.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101106 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 16.03.2017 03.04.2017 07.04.2017 Faktúra
0000101483 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 11.04.2017 02.05.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101891 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 10.05.2017 30.05.2017 31.05.2017 Faktúra
0000102307 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 07.06.2017 29.06.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102775 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 10.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Faktúra
0000103104 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 07.08.2017 28.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103479 Servis strav.syst. KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 11.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103822 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 06.10.2017 30.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000104241 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 10.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104636 Servis strav.syst. KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 12.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000100028 Servis strav.sys.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 12.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 Faktúra
0000100309 Servis strav.sys.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 09.02.2018 02.03.2018 05.03.2018 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie