Zmluva č. 1210000066

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000066
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 049514/2017 - SLUŽ na dodanie tovarov
  • Dátum uzavretia: 18.09.2017
  • Dátum účinnosti: 20.09.2017
  • Dátum platnosti do: 18.09.2018
  • Celková hodnota: 18 000,00 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212191 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 057,18 € 20.09.2017 25.09.2017 21.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212335 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 748,80 € 18.10.2017 23.10.2017 19.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212513 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 574,04 € 23.11.2017 27.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212568 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 210,00 € 05.12.2017 08.12.2017 06.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212652 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 Stavebné práce, opravárenské práce 2 046,88 € 21.12.2017 04.01.2018 28.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212849 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 282,53 € 07.02.2018 09.02.2018 07.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213051 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 235,72 € 23.03.2018 28.03.2018 27.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213124 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 257,51 € 16.04.2018 20.04.2018 16.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213177 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 663,01 € 26.04.2018 04.05.2018 27.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213276 Nákup hygienických papierov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 774,61 € 18.05.2018 01.06.2018 22.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213421 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 146,86 € 28.06.2018 04.07.2018 03.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213603 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 85,50 € 04.09.2018 04.09.2018 06.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213602 Hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 654,10 € 03.09.2018 30.08.2018 06.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103666 hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 057,06 € 26.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000104149 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 748,76 € 02.11.2017 09.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104475 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 226,13 € 01.12.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104682 papierové obrúsky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 210,00 € 13.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000100098 pap.utierky,toal.papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 046,88 € 22.01.2018 25.01.2018 29.01.2018 Faktúra
0000100538 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 282,53 € 28.02.2018 07.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100920 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 235,71 € 09.04.2018 16.04.2018 20.04.2018 Faktúra
0000101083 toaletný papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 257,51 € 23.04.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101442 wc papier,obrúsky,utierky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 663,01 € 28.05.2018 31.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101664 wc papier,utierky,obrúsky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 774,61 € 14.06.2018 20.06.2018 29.06.2018 Faktúra
0000101940 obrúsky,utierky,wc papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 146,86 € 12.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000102374 papierové obrúsky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 85,50 € 04.09.2018 13.09.2018 18.09.2018 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie