Faktúra č. 0000100575

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100575
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákupný vozík
  • Dátum doručenia: 10.02.2015
  • Celková hodnota: 83,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207238
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207238 Nákupný vozík (s DPH) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 83,76 € 04.02.2014 06.02.2015 10.02.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť