Faktúra č. 0000101959

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101959
  • Popis fakturovaného plnenia: Pracovný stôl, kontajner
  • Dátum doručenia: 01.04.2014
  • Celková hodnota: 1 160,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503140928
  • Identifikácia objednávky: 0000205389
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000205389 Pracovný stôl GS 1600 čerešňa a 5 ks kontajnerov K 24 C čerešňa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 1 160,04 € 26.03.2014 31.03.2014 24.04.2014 Mgr. Dagmar KADLICOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť