Faktúra č. 0000103076

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103076
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenáj.rohoží 21.4.-18.5
  • Dátum doručenia: 26.05.2014
  • Celková hodnota: 145,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503141500
  • Identifikácia objednávky: 0000204782
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000204782 Prenájom a servis rohoží 8 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 2 500,00 € 29.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť