Faktúra č. 0000103386

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103386
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava výťahov 5/2014
  • Dátum doručenia: 09.06.2014
  • Celková hodnota: 55,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503141654
  • Identifikácia objednávky: 0000205740
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000205740 Objednávame si u Vás výmenu dvoch ks rel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 55,80 € 28.05.2014 28.05.2014 28.05.2014 Dagmar Kadlicová VO-SLUŽ Objednávka
Tlačiť