Faktúra č. 0000104761

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000104761
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena akumulátorov
  • Dátum doručenia: 06.08.2014
  • Celková hodnota: 838,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503142328
  • Identifikácia objednávky: 0000206055
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000206055 Výmena akumulátorov v prístupov. systéme Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 838,61 € 11.07.2014 01.08.2014 17.07.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť