Zmluva č. 1110000126

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Pavol SÝKORČIN
  • Funkcia: vedúci služobného úradu
Informácie o zmluve
  • Kategória: Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora
  • Číslo zmluvy: 1110000126
  • Názov zmluvy: Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
  • Dátum uzavretia: 24.10.2014
  • Dátum účinnosti: 29.10.2014
  • Dátum platnosti do: 31.12.2015
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212731 Telekomunikačné služby SWAN pre MZVaEZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 14 000,00 € 18.01.2018 31.12.2018 24.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212764 Služby IP VPN - elektronické komunikačné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 1 204 000,00 € 24.01.2018 30.06.2018 06.02.2018 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000100097 IP VPN 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 199 871,28 € 22.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100315 volania medzin.vnút.1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 687,11 € 09.02.2018 06.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100594 IP VPN 2/18+výp.10-12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 190 784,29 € 02.03.2018 19.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100642 volania medzin.vnút.2/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 596,10 € 09.03.2018 03.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100740 IP VPN 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 199 871,28 € 21.03.2018 12.04.2018 13.04.2018 Faktúra
0000101051 IP VPN 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 200 375,28 € 20.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100940 volania medzin.vnút.3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 610,86 € 11.04.2018 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101299 volania medzin.vnút.4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 594,95 € 14.05.2018 04.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101331 IP VPN 5/18+výp.1,2,3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 193 875,20 € 17.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101614 volania medzin.vnút.5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 644,63 € 11.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101749 IP VPN 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 200 375,28 € 22.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101934 vol.medzinár.,vnútor.6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 622,72 € 11.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102204 volania medzin.vnút.7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 519,60 € 09.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102456 volania medzin.vnút.8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 498,55 € 13.09.2018 04.10.2018 08.10.2018 Faktúra
0000102755 Volania medzin.vnút.9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 569,02 € 10.10.2018 02.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000103142 volania medzin.vnút.10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 636,65 € 13.11.2018 03.12.2018 05.12.2018 Faktúra
0000103692 volania medzin.vnút.11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 590,93 € 14.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000100025 Volania medzin.vnút.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 755,86 € 15.01.2019 11.02.2019 13.02.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie