Zmluva č. 1210000013

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
  • Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000013
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o zabezpečení leteckej prepravy
  • Dátum uzavretia: 28.04.2014
  • Dátum účinnosti: 30.04.2014
  • Dátum platnosti do: 30.04.2018
  • Celková hodnota: 5 045 524,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Poznámka: -suma 5 045 524 EUR bez DPH je finančný limit, ktorý nesmie byť prekročený
    -presná suma závisí od úspešnej ponuky poskytovateľa v rámci opätovného otvárania súťaže podľa tejto rámcovej dohody
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
207058/398/2015 Letenky 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 411,00 € 20.04.2015 04.05.2015 Eva Rybárová vedúca oddelenia Objednávka
207058/416/2015 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o. 36249254 Iné 605,00 € 22.04.2015 05.05.2015 Eva Rybárová vedúca oddelenia Objednávka
207058/433/2015 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FAVEO, s.r.o. 36249254 Iné 285,00 € 29.04.2015 05.05.2015 Eva Rybárová vedúca oddelenia Objednávka
0000100031 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 399,00 € 12.01.2015 09.02.2015 10.02.2015 Faktúra
0000100044 letenka - štud. pobyt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 235,00 € 20.01.2015 10.02.2015 11.02.2015 Faktúra
0000100022 letenka,Riga,Frankfurt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 605,00 € 15.01.2015 10.02.2015 11.02.2015 Faktúra
0000100021 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 240,00 € 15.01.2015 10.02.2015 11.02.2015 Faktúra
0000100003 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 569,00 € 12.01.2015 10.02.2015 11.02.2015 Faktúra
0000100027 Letenka Vie-Brusel-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 695,00 € 16.01.2015 11.02.2015 12.02.2015 Faktúra
0000100028 Letenka,Brusel ukonč.vysl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 310,00 € 16.01.2015 11.02.2015 12.02.2015 Faktúra
0000100270 Letenka, Dillí - vyslanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 100,00 € 26.01.2015 25.02.2015 27.02.2015 Faktúra
0000100271 Letenka,Brusel ukonč.vysl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 227,00 € 26.01.2015 25.02.2015 27.02.2015 Faktúra
0000100425 Letenka, Minsk - vyslanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 02.02.2015 02.03.2015 03.03.2015 Faktúra
0000100423 Letenka Viedeň-Brusel,sp. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 680,00 € 02.02.2015 02.03.2015 03.03.2015 Faktúra
0000100702 Letenka Vie-Berlín-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 807,00 € 13.02.2015 12.03.2015 13.03.2015 Faktúra
0000100728 Letenka Vie-Malta-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 589,00 € 16.02.2015 16.03.2015 17.03.2015 Faktúra
0000100836 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 697,00 € 19.02.2015 17.03.2015 18.03.2015 Faktúra
0000100796 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 287,00 € 18.02.2015 17.03.2015 18.03.2015 Faktúra
0000100797 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 287,00 € 18.02.2015 17.03.2015 18.03.2015 Faktúra
0000100926 Letenka Vie-Bangkok-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 835,00 € 23.02.2015 23.03.2015 25.03.2015 Faktúra
0000101048 Letenka Vie-Brusel-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 648,00 € 27.02.2015 27.03.2015 30.03.2015 Faktúra
0000101045 Letenka Vie-Brusel-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 967,00 € 27.02.2015 27.03.2015 30.03.2015 Faktúra
0000101049 Letenka Vie-Brusel-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 296,00 € 27.02.2015 27.03.2015 30.03.2015 Faktúra
0000101046 Letenka Vie-Berlín-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 177,00 € 27.02.2015 27.03.2015 30.03.2015 Faktúra
0000101047 Letenka Vie-Brusel-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 648,00 € 27.02.2015 27.03.2015 30.03.2015 Faktúra
0000101634 Letenka Brusel-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 402,00 € 26.03.2015 27.04.2015 28.04.2015 Faktúra
0000101633 Letenka New York-vyslanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 120,00 € 26.03.2015 27.04.2015 28.04.2015 Faktúra
0000101631 Letenka Vie-Kodaň-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 429,00 € 26.03.2015 27.04.2015 28.04.2015 Faktúra
0000102026 Letenka Vie-Barcelona-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 139,00 € 15.04.2015 14.05.2015 18.05.2015 Faktúra
0000102277 Let,Vie-Belehrad-Podg-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 710,00 € 24.04.2015 22.05.2015 26.05.2015 Faktúra
0000102334 Let. Kuvajt-Praha-Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 605,00 € 27.04.2015 26.05.2015 29.05.2015 Faktúra
0000102335 Letenky Vie-Stockholm-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 644,00 € 27.05.2015 26.05.2015 29.05.2015 Faktúra
0000102489 Letenka Skopje-lek.prehl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 285,00 € 05.05.2015 19.06.2015 22.06.2015 Faktúra
0000102653 Letenka Vie-Brusel-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 648,00 € 13.05.2015 25.06.2015 26.06.2015 Faktúra
0000103036 Letenka Vie-Brusel-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 698,00 € 28.05.2015 07.07.2015 20.07.2015 Faktúra
0000103285 Letenka Vie-Sofia-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 731,00 € 08.06.2015 16.07.2015 21.07.2015 Faktúra
0000103449 Letenka Madrid-porada ED Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 415,00 € 15.06.2015 16.07.2015 21.07.2015 Faktúra
0000103477 Letenka Brusel-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 350,00 € 15.06.2015 17.07.2015 21.07.2015 Faktúra
0000103476 Letenka Brusel-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 380,00 € 15.06.2015 17.07.2015 21.07.2015 Faktúra
0000103616 Letenka Vie-Brusel-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 655,00 € 22.06.2015 21.07.2015 23.07.2015 Faktúra
0000103801 Letenka Brusel-vyslanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 380,00 € 26.06.2015 23.07.2015 28.07.2015 Faktúra
0000103617 Letenka Brusel - vyslanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 760,00 € 22.06.2015 23.07.2015 28.07.2015 Faktúra
0000103790 Letenka Brusel - vyslanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 245,00 € 29.06.2015 28.07.2015 29.07.2015 Faktúra
0000103871 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 60,00 € 02.07.2015 28.07.2015 29.07.2015 Faktúra
0000103873 Letenka Brusel-nasl.manž. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 783,00 € 02.07.2015 28.07.2015 29.07.2015 Faktúra
0000103802 Letenka Vie-Amsterdam-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 085,00 € 26.06.2015 31.07.2015 05.08.2015 Faktúra
0000104157 Letenka Brusel - vyslanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 415,00 € 15.07.2015 11.08.2015 12.08.2015 Faktúra
0000103872 Letenka Vie-Brusel-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 695,00 € 02.07.2015 10.08.2015 12.08.2015 Faktúra
0000103921 Letenka Brusel-nasled.man Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 660,00 € 06.07.2015 06.08.2015 12.08.2015 Faktúra
0000104394 Letenka Vie-Ženeva-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 158,00 € 24.07.2015 21.08.2015 25.08.2015 Faktúra
0000104393 Letenka Brusel-lek.prehl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 756,00 € 24.07.2015 21.08.2015 25.08.2015 Faktúra
0000104681 Letenka Káhira-lek.prehl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 786,00 € 06.08.2015 07.09.2015 08.09.2015 Faktúra
0000104928 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 341,00 € 19.08.2015 14.09.2015 17.09.2015 Faktúra
0000104985 letenka, Užhorod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 407,00 € 21.08.2015 14.09.2015 17.09.2015 Faktúra
0000105099 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 453,00 € 27.08.2015 21.09.2015 22.09.2015 Faktúra
0000105118 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 772,00 € 25.08.2015 22.09.2015 24.09.2015 Faktúra
0000105110 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 379,00 € 25.08.2015 01.10.2015 02.10.2015 Faktúra
0000105177 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 390,00 € 02.09.2015 01.10.2015 02.10.2015 Faktúra
0000105179 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 470,00 € 02.09.2015 01.10.2015 02.10.2015 Faktúra
0000105180 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 453,00 € 02.09.2015 01.10.2015 02.10.2015 Faktúra
0000105182 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 215,00 € 02.09.2015 01.10.2015 02.10.2015 Faktúra
0000105433 Letenka Brusel - vyslanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 435,00 € 16.09.2015 14.10.2015 16.10.2015 Faktúra
0000105630 letenka, Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 313,00 € 23.09.2015 20.10.2015 21.10.2015 Faktúra
0000105704 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 697,00 € 25.09.2015 22.10.2015 26.10.2015 Faktúra
0000105705 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 415,00 € 25.09.2015 22.10.2015 26.10.2015 Faktúra
0000105706 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 029,00 € 25.09.2015 22.10.2015 26.10.2015 Faktúra
0000105709 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 9 502,00 € 25.09.2015 22.10.2015 26.10.2015 Faktúra
0000105710 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 935,00 € 25.09.2015 22.10.2015 26.10.2015 Faktúra
0000105711 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 435,00 € 25.09.2015 22.10.2015 26.10.2015 Faktúra
0000105712 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 630,00 € 25.09.2015 22.10.2015 26.10.2015 Faktúra
0000106348 letenka BRU-VIE, VIE-BRU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 374,00 € 16.10.2015 28.10.2015 29.10.2015 Faktúra
0000105837 Letenka Brusel - vyslanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 420,00 € 30.09.2015 29.10.2015 02.11.2015 Faktúra
0000105838 Letenka Brusel - vyslanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 359,00 € 30.09.2015 29.10.2015 02.11.2015 Faktúra
0000105839 Letenka Vie-Luxemburg-Vie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 198,00 € 30.09.2015 29.10.2015 02.11.2015 Faktúra
0000106103 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 209,00 € 12.10.2015 09.11.2015 10.11.2015 Faktúra
0000106104 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 499,00 € 12.10.2015 09.11.2015 10.11.2015 Faktúra
0000106109 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 429,00 € 12.10.2015 09.11.2015 10.11.2015 Faktúra
0000106220 Letenka,Viedeň-Brusel,sp. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 310,00 € 15.10.2015 11.11.2015 13.11.2015 Faktúra
0000106280 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 35,60 € 19.10.2015 16.11.2015 19.11.2015 Faktúra
0000106827 letenka VIE-BRU, BRU-VIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 460,00 € 15.10.2015 23.11.2015 24.11.2015 Faktúra
0000106403 letenka,Viedeň,Švaj.,SP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 409,00 € 22.10.2015 20.11.2015 24.11.2015 Faktúra
0000106467 Letenka,WIE-Helsinky,sp. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 955,00 € 26.10.2015 25.11.2015 26.11.2015 Faktúra
0000106445 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 698,00 € 26.10.2015 25.11.2015 26.11.2015 Faktúra
0000106446 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 679,00 € 26.10.2015 25.11.2015 26.11.2015 Faktúra
0000106448 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 679,00 € 26.10.2015 25.11.2015 26.11.2015 Faktúra
0000106447 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 361,00 € 26.10.2015 25.11.2015 26.11.2015 Faktúra
0000106449 letenka,Brazília,ViedeňSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 855,00 € 26.10.2015 25.11.2015 26.11.2015 Faktúra
0000106452 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 383,00 € 26.10.2015 25.11.2015 26.11.2015 Faktúra
0000106450 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 579,00 € 26.10.2015 26.11.2015 30.11.2015 Faktúra
0000106608 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 369,00 € 30.10.2015 30.11.2015 01.12.2015 Faktúra
0000106639 letenka,Viedeň,Moskva,SP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 519,00 € 02.11.2015 01.12.2015 02.12.2015 Faktúra
0000106622 letenka,Viedeň,Tbilisi,SP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 209,00 € 02.11.2015 01.12.2015 02.12.2015 Faktúra
0000107716 letenka, Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 762,00 € 07.12.2015 09.12.2015 11.12.2015 Faktúra
0000107534 letenka, Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 150,00 € 07.12.2015 09.12.2015 11.12.2015 Faktúra
0000106964 letenka,Viedeň,Oslo,SP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 619,00 € 12.11.2015 09.12.2015 11.12.2015 Faktúra
0000106748 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 390,00 € 05.11.2015 08.12.2015 11.12.2015 Faktúra
0000107037 letenka Podhorsky J. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 599,00 € 16.11.2015 10.12.2015 11.12.2015 Faktúra
0000107042 letenka Habanik T. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 685,00 € 16.11.2015 10.12.2015 11.12.2015 Faktúra
0000107365 letenka Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 365,00 € 26.11.2015 15.12.2015 16.12.2015 Faktúra
0000107364 letenka Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 158,00 € 26.11.2015 15.12.2015 16.12.2015 Faktúra
0000107363 letenka Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 440,00 € 26.11.2015 15.12.2015 16.12.2015 Faktúra
0000107826 letenka,Viedeň,Dubai,SP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 643,00 € 10.12.2015 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
0000107828 letenka,Viedeň,Dubai,SP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 643,00 € 10.12.2015 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
0000107827 letenka,Viedeň,Dubai,SP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 4 535,00 € 10.12.2015 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
0000107645 letenka, Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 385,00 € 03.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 Faktúra
0000107536 letenka, Kodaň,Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 423,00 € 27.11.2015 18.12.2015 21.12.2015 Faktúra
0000107535 letenka, Kodaň,Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 423,00 € 27.11.2015 18.12.2015 21.12.2015 Faktúra
0000107531 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 863,00 € 27.11.2015 18.12.2015 21.12.2015 Faktúra
211112/744/2017 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 518,00 € 27.06.2017 29.06.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100018 letenka,Malta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 685,00 € 11.01.2017 10.02.2017 13.02.2017 Faktúra
0000100010 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 235,00 € 13.01.2017 10.02.2017 13.02.2017 Faktúra
0000100278 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 519,00 € 30.01.2017 17.02.2017 20.02.2017 Faktúra
0000100297 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 535,00 € 30.01.2017 17.02.2017 20.02.2017 Faktúra
0000100312 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 026,00 € 31.01.2017 20.02.2017 21.02.2017 Faktúra
0000100317 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 315,00 € 31.01.2017 20.02.2017 21.02.2017 Faktúra
0000100322 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 387,00 € 31.01.2017 20.02.2017 21.02.2017 Faktúra
0000100319 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 423,00 € 31.01.2017 20.02.2017 21.02.2017 Faktúra
0000100315 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 315,00 € 31.01.2017 20.02.2017 21.02.2017 Faktúra
0000100277 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 30.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100202 letenka,Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 311,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100200 letenka,Malta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 497,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100199 letenka,Malta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 797,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100198 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100197 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100195 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 643,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100194 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100193 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100191 letenka, Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 745,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100190 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 651,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100189 letenka,Abu Dhabi,Kuwajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 278,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100188 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 713,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100187 letenka,Mníchov,Malta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 597,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100186 letenka,Kodaň,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 850,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100185 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 286,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100184 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 643,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100183 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 663,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100182 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 539,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100180 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 650,00 € 25.01.2017 23.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100351 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 445,00 € 01.02.2017 27.02.2017 28.02.2017 Faktúra
0000100349 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 669,00 € 01.02.2017 27.02.2017 28.02.2017 Faktúra
0000100347 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 310,00 € 01.02.2017 27.02.2017 28.02.2017 Faktúra
0000100350 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 473,00 € 01.02.2017 27.02.2017 28.02.2017 Faktúra
0000100352 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 643,00 € 01.02.2017 27.02.2017 28.02.2017 Faktúra
0000100421 popl.za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 170,00 € 06.02.2017 06.03.2017 07.03.2017 Faktúra
0000100456 letenka,Zurich,Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 757,00 € 07.02.2017 06.03.2017 07.03.2017 Faktúra
0000100422 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 413,00 € 06.02.2017 06.03.2017 07.03.2017 Faktúra
0000100424 letenka,Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 470,00 € 06.02.2017 06.03.2017 07.03.2017 Faktúra
0000100458 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 640,00 € 07.02.2017 06.03.2017 07.03.2017 Faktúra
0000100457 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 643,00 € 07.02.2017 06.03.2017 07.03.2017 Faktúra
0000100348 letenka, Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 707,00 € 01.02.2017 01.03.2017 07.03.2017 Faktúra
0000100527 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 640,00 € 10.02.2017 09.03.2017 10.03.2017 Faktúra
0000100528 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 271,00 € 10.02.2017 09.03.2017 10.03.2017 Faktúra
0000100212 letenka, Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 598,00 € 13.02.2017 10.03.2017 13.03.2017 Faktúra
0000100551 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 260,00 € 13.02.2017 10.03.2017 13.03.2017 Faktúra
0000100552 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 640,00 € 13.02.2017 10.03.2017 13.03.2017 Faktúra
0000100553 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 298,00 € 13.02.2017 10.03.2017 13.03.2017 Faktúra
0000100480 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 665,00 € 08.02.2017 08.03.2017 13.03.2017 Faktúra
0000100646 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 267,00 € 17.02.2017 14.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100645 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 17.02.2017 14.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100644 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 643,00 € 17.02.2017 14.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100643 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 699,00 € 17.02.2017 14.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100642 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 299,00 € 17.02.2017 14.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100640 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 267,00 € 17.02.2017 14.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100618 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 659,00 € 16.02.2017 13.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100617 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 765,00 € 16.02.2017 13.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100594 letenka, Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 109,00 € 15.02.2017 13.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100593 letenka, Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 199,00 € 15.02.2017 13.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100695 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 640,00 € 22.02.2017 20.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100795 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 251,00 € 27.02.2017 23.03.2017 24.03.2017 Faktúra
0000100793 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 239,00 € 27.02.2017 23.03.2017 24.03.2017 Faktúra
0000100792 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 239,00 € 27.02.2017 23.03.2017 24.03.2017 Faktúra
0000100790 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 27.02.2017 23.03.2017 24.03.2017 Faktúra
0000100794 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 239,00 € 27.02.2017 27.03.2017 28.03.2017 Faktúra
0000100785 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 330,00 € 27.02.2017 27.03.2017 28.03.2017 Faktúra
0000100933 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 615,00 € 07.03.2017 06.04.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100930 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 625,00 € 07.03.2017 06.04.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100934 letenka, Malta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 649,00 € 07.03.2017 06.04.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100931 letenka, Istanbul,Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 579,00 € 07.03.2017 06.04.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100935 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 523,00 € 07.03.2017 06.04.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100932 letenka, Istanbul,Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 316,00 € 07.03.2017 06.04.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100850 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 317,00 € 02.03.2017 31.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100852 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 319,00 € 02.03.2017 31.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100851 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 851,00 € 02.03.2017 30.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100849 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 585,00 € 02.03.2017 30.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100848 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 625,00 € 02.03.2017 30.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100847 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 661,00 € 02.03.2017 30.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100784 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 863,00 € 27.02.2017 30.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100761 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 318,00 € 24.02.2017 30.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100791 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 367,00 € 27.02.2017 28.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100789 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 227,00 € 27.02.2017 28.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000100788 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 299,00 € 27.02.2017 28.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000101230 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 611,00 € 23.03.2017 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101229 letenka, Tokio, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 149,00 € 23.03.2017 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101228 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 23.03.2017 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101170 letenka,Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 034,00 € 21.03.2017 18.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101169 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 553,00 € 21.03.2017 18.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101168 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 599,00 € 21.03.2017 18.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101167 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 615,00 € 21.03.2017 18.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101166 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 535,00 € 21.03.2017 18.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101165 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 525,00 € 21.03.2017 18.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101164 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 443,00 € 21.03.2017 18.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000100969 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 631,00 € 09.03.2017 07.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000100995 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 553,00 € 10.03.2017 10.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000100996 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 469,00 € 10.03.2017 10.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101098 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 888,00 € 16.03.2017 13.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101099 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 631,00 € 16.03.2017 13.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101100 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 529,00 € 16.03.2017 13.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101101 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 641,00 € 16.03.2017 13.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101016 letenka,Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 435,00 € 13.03.2017 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101017 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 278,00 € 13.03.2017 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101018 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 571,00 € 13.03.2017 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101019 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 13.03.2017 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101282 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 397,00 € 27.03.2017 24.04.2017 25.04.2017 Faktúra
0000101281 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 709,00 € 27.03.2017 24.04.2017 25.04.2017 Faktúra
0000101279 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 489,00 € 27.03.2017 24.04.2017 25.04.2017 Faktúra
0000101280 letenka, Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 591,00 € 27.03.2017 24.04.2017 25.04.2017 Faktúra
0000101433 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 05.04.2017 04.05.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101432 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 05.04.2017 04.05.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101431 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 561,00 € 05.04.2017 04.05.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101430 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 535,00 € 05.04.2017 04.05.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101429 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 05.04.2017 04.05.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101336 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 677,00 € 30.03.2017 28.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101334 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 397,00 € 30.03.2017 28.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101318 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 371,00 € 29.03.2017 27.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101317 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 958,00 € 29.03.2017 27.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101316 letenka,Istanbul,Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 114,00 € 29.03.2017 27.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101307 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 28.03.2017 27.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101306 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 315,00 € 28.03.2017 27.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101305 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 28.03.2017 27.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101304 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 571,00 € 28.03.2017 27.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101303 let.,Belehrad,Thesaloniki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 475,00 € 28.03.2017 27.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101302 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 262,00 € 28.03.2017 27.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101440 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 589,00 € 06.04.2017 05.05.2017 11.05.2017 Faktúra
0000101546 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 640,00 € 19.04.2017 16.05.2017 18.05.2017 Faktúra
0000101548 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 655,00 € 19.04.2017 16.05.2017 18.05.2017 Faktúra
0000101549 letenka, Malta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 697,00 € 19.04.2017 16.05.2017 18.05.2017 Faktúra
0000101502 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 293,00 € 13.04.2017 12.05.2017 18.05.2017 Faktúra
0000101501 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 937,00 € 13.04.2017 12.05.2017 18.05.2017 Faktúra
0000101680 letenka,Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 695,00 € 26.04.2017 23.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000101679 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 563,00 € 26.04.2017 23.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000101678 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 629,00 € 26.04.2017 23.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000101677 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 26.04.2017 23.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000101676 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 299,00 € 26.04.2017 23.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000101629 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 24.04.2017 22.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000101630 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 643,00 € 24.04.2017 22.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000101631 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 689,00 € 24.04.2017 22.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000101648 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 175,00 € 24.04.2017 22.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000101594 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 631,00 € 20.04.2017 19.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000101593 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 641,00 € 20.04.2017 19.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000101876 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 917,00 € 09.05.2017 05.06.2017 07.06.2017 Faktúra
0000101846 letenka,Berlin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 291,00 € 05.05.2017 01.06.2017 07.06.2017 Faktúra
0000101875 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 174,00 € 09.05.2017 01.06.2017 07.06.2017 Faktúra
0000101764 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 647,00 € 02.05.2017 31.05.2017 07.06.2017 Faktúra
0000101765 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 643,00 € 02.05.2017 31.05.2017 07.06.2017 Faktúra
0000101766 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 375,00 € 02.05.2017 31.05.2017 07.06.2017 Faktúra
0000101912 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 11.05.2017 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
0000101911 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 641,00 € 11.05.2017 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
0000101910 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 359,00 € 11.05.2017 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
0000101909 letenka,Terst Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 489,00 € 11.05.2017 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
0000101907 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 631,00 € 11.05.2017 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
0000101905 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 799,00 € 11.05.2017 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
0000101904 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 421,00 € 11.05.2017 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
0000101903 letenka,Tallinn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 150,00 € 11.05.2017 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
0000101902 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 950,00 € 11.05.2017 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
0000101900 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 11.05.2017 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
0000101898 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 359,00 € 11.05.2017 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
0000101897 letenka,Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 733,00 € 11.05.2017 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
0000102018 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 631,00 € 18.05.2017 15.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000102017 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 641,00 € 18.05.2017 15.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000101997 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 10 630,00 € 17.05.2017 15.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000101996 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 577,00 € 17.05.2017 15.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000101995 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 577,00 € 17.05.2017 15.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000101994 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 511,00 € 17.05.2017 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000101975 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 250,00 € 16.05.2017 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000101973 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 16.05.2017 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000101972 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 16.05.2017 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000101971 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 16.05.2017 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000101970 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 75,00 € 16.05.2017 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000101969 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 439,00 € 16.05.2017 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000101968 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 655,00 € 16.05.2017 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000101967 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 16.05.2017 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000101966 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 539,00 € 16.05.2017 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000101965 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 286,00 € 16.05.2017 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000102090 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 609,00 € 24.05.2017 21.06.2017 22.06.2017 Faktúra
0000102089 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 345,00 € 24.05.2017 21.06.2017 22.06.2017 Faktúra
0000102125 letenka,Bejrut Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 509,00 € 26.05.2017 22.06.2017 23.06.2017 Faktúra
0000102127 letenka,Gdansk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 761,00 € 26.05.2017 22.06.2017 23.06.2017 Faktúra
0000102126 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 179,00 € 26.05.2017 22.06.2017 23.06.2017 Faktúra
0000102128 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 830,00 € 26.05.2017 22.06.2017 23.06.2017 Faktúra
0000102168 letenka, Šanghaj,Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 967,00 € 30.05.2017 23.06.2017 27.06.2017 Faktúra
0000102167 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 959,00 € 30.05.2017 23.06.2017 27.06.2017 Faktúra
0000102166 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 515,00 € 30.05.2017 23.06.2017 27.06.2017 Faktúra
0000102165 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 457,00 € 30.05.2017 23.06.2017 27.06.2017 Faktúra
0000102164 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 719,00 € 30.05.2017 23.06.2017 27.06.2017 Faktúra
0000102163 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 298,00 € 30.05.2017 23.06.2017 27.06.2017 Faktúra
0000102162 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 640,00 € 30.05.2017 23.06.2017 27.06.2017 Faktúra
0000102283 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 779,00 € 05.06.2017 04.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102281 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 575,00 € 05.06.2017 04.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102280 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 505,00 € 05.06.2017 04.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102279 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 729,00 € 05.06.2017 04.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102278 letenka,Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 350,00 € 05.06.2017 04.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102277 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 920,00 € 05.06.2017 04.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102238 popl.za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 60,00 € 02.06.2017 03.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102237 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 541,00 € 02.06.2017 03.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102236 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 640,00 € 02.06.2017 03.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102235 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 650,00 € 02.06.2017 03.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102234 letenka,Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 135,00 € 02.06.2017 03.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102161 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 790,00 € 30.05.2017 03.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102160 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 960,00 € 30.05.2017 03.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102218 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 106,00 € 01.06.2017 27.06.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102217 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 01.06.2017 27.06.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102216 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 162,00 € 01.06.2017 27.06.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102215 letenka,Petrohrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 035,00 € 01.06.2017 27.06.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102282 letenka,Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 4 995,00 € 05.06.2017 11.07.2017 12.07.2017 Faktúra
0000102459 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 469,00 € 15.06.2017 12.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102458 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 15.06.2017 12.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102456 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 387,00 € 15.06.2017 12.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102455 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 15.06.2017 12.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102390 letenka,Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 069,00 € 12.06.2017 12.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102395 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 12.06.2017 10.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102394 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 315,00 € 12.06.2017 10.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102393 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 309,00 € 12.06.2017 10.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102392 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 12.06.2017 10.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102391 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 640,00 € 12.06.2017 10.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102389 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 12.06.2017 10.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102388 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 611,00 € 12.06.2017 10.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102442 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 413,00 € 14.06.2017 10.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102441 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 14.06.2017 10.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102440 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 515,00 € 14.06.2017 10.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102343 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 08.06.2017 07.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102569 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 23.06.2017 17.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000102568 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 274,00 € 23.06.2017 17.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000102567 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 315,00 € 23.06.2017 17.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000102565 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 357,00 € 23.06.2017 17.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000102564 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 551,00 € 23.06.2017 17.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000102214 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 366,00 € 01.06.2017 14.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000102499 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 19.06.2017 13.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000102498 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 479,00 € 19.06.2017 13.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000102497 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 981,00 € 19.06.2017 13.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000102495 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 463,00 € 19.06.2017 13.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000102494 letenka, Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 379,00 € 19.06.2017 13.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000102493 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 19.06.2017 13.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000102492 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 661,00 € 19.06.2017 13.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000102628 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 305,00 € 27.06.2017 21.07.2017 24.07.2017 Faktúra
0000102625 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 331,00 € 27.06.2017 21.07.2017 24.07.2017 Faktúra
0000102623 letenka,Varšava,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 799,00 € 27.06.2017 21.07.2017 24.07.2017 Faktúra
0000102622 poplatok za batožinu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 84,00 € 27.06.2017 21.07.2017 24.07.2017 Faktúra
0000102621 letenka, Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 577,00 € 27.06.2017 21.07.2017 24.07.2017 Faktúra
0000102620 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 650,00 € 27.06.2017 21.07.2017 24.07.2017 Faktúra
0000102634 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 295,00 € 27.06.2017 21.07.2017 24.07.2017 Faktúra
0000102633 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 650,00 € 27.06.2017 21.07.2017 24.07.2017 Faktúra
0000102344 letenka,Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 879,00 € 08.06.2017 21.07.2017 24.07.2017 Faktúra
0000102689 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 03.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000102690 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 655,00 € 03.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000102693 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 651,00 € 03.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000102694 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 501,00 € 03.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000102643 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 28.06.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000102644 letenka,Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 785,00 € 28.06.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000102645 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 651,00 € 28.06.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000102646 letenka,Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 575,00 € 28.06.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000102647 letenka,Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 575,00 € 28.06.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000102648 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 221,00 € 28.06.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000102649 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 681,00 € 28.06.2017 25.07.2017 26.07.2017 Faktúra
0000102745 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 665,00 € 07.07.2017 02.08.2017 04.08.2017 Faktúra
0000102624 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 912,00 € 27.06.2017 01.08.2017 04.08.2017 Faktúra
0000102778 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 643,00 € 10.07.2017 07.08.2017 08.08.2017 Faktúra
0000102822 letenka, Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 658,00 € 12.07.2017 08.08.2017 10.08.2017 Faktúra
0000102821 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 615,00 € 12.07.2017 08.08.2017 10.08.2017 Faktúra
0000102820 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 445,00 € 12.07.2017 08.08.2017 10.08.2017 Faktúra
0000102692 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 518,00 € 03.07.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
0000102862 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 649,00 € 17.07.2017 15.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000102861 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 650,00 € 17.07.2017 15.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000102864 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 351,00 € 17.07.2017 15.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000102868 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 17.07.2017 15.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000102865 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 947,00 € 17.07.2017 15.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000102869 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 290,00 € 17.07.2017 15.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000102867 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 629,00 € 17.07.2017 15.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000102910 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 045,00 € 20.07.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000102909 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 537,00 € 20.07.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000102908 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 385,00 € 20.07.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000102932 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 655,00 € 24.07.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000102876 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 397,00 € 18.07.2017 23.08.2017 24.08.2017 Faktúra
0000102962 letenka,Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 395,00 € 27.07.2017 23.08.2017 24.08.2017 Faktúra
0000102965 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 471,00 € 27.07.2017 23.08.2017 24.08.2017 Faktúra
0000102921 letenka,Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 375,00 € 21.07.2017 25.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103097 letenka,Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 875,00 € 04.08.2017 30.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103036 letenka,Tunis Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 593,00 € 01.08.2017 28.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103034 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 367,00 € 01.08.2017 28.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103037 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 369,00 € 01.08.2017 28.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103190 letenka,Bangkok,Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 076,00 € 10.08.2017 20.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103330 letenka,Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 867,00 € 25.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103329 letenka,Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 355,00 € 25.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103295 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 405,00 € 21.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103289 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 405,00 € 21.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103288 letenka, Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 753,00 € 21.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103287 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 255,00 € 21.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103286 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 271,00 € 21.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103285 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 311,00 € 21.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103212 letenka,Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 797,00 € 14.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103211 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 586,00 € 14.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103210 letenka,Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 4 194,00 € 14.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103362 letenka,Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 995,00 € 30.08.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103405 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 395,00 € 04.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103403 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 640,00 € 04.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103401 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 660,00 € 04.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103395 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 04.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103364 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 337,00 € 30.08.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103363 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 289,00 € 30.08.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103361 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 281,00 € 30.08.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103360 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 531,00 € 30.08.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103359 letenka,Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 389,00 € 30.08.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103504 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 11.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103503 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 320,00 € 11.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103502 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 11.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103449 letenka,Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 825,00 € 07.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103448 letenka,Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 379,00 € 07.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103396 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 470,00 € 04.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103519 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 12.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103518 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 12.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103542 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 230,00 € 14.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103520 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 485,00 € 12.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103544 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 320,00 € 14.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103543 letenka, Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 552,00 € 14.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103594 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 279,00 € 19.09.2017 17.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103593 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 19.09.2017 17.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103592 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 942,00 € 19.09.2017 17.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103677 letenka,Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 487,00 € 27.09.2017 23.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103676 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 665,00 € 27.09.2017 23.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103675 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 27.09.2017 23.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103650 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 587,00 € 25.09.2017 20.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103649 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 25.09.2017 20.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103622 letenka, Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 325,00 € 21.09.2017 19.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103621 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 615,00 € 21.09.2017 19.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103620 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 21.09.2017 19.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103708 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 325,00 € 28.09.2017 25.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000103709 letenka,Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 7 047,00 € 28.09.2017 25.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000103710 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 555,00 € 28.09.2017 25.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000103782 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 03.10.2017 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000103781 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 641,00 € 03.10.2017 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000103780 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 650,00 € 03.10.2017 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000103779 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 641,00 € 03.10.2017 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000103778 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 521,00 € 03.10.2017 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000103648 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 320,00 € 25.09.2017 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000103647 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 320,00 € 25.09.2017 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000103815 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 515,00 € 05.10.2017 02.11.2017 03.11.2017 Faktúra
0000103814 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 290,00 € 05.10.2017 02.11.2017 03.11.2017 Faktúra
0000103813 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 05.10.2017 02.11.2017 03.11.2017 Faktúra
0000103812 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 009,00 € 05.10.2017 02.11.2017 03.11.2017 Faktúra
0000103843 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 863,00 € 09.10.2017 06.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000103844 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 355,00 € 09.10.2017 06.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000103845 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 030,00 € 09.10.2017 06.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000103846 letenka, Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 559,00 € 09.10.2017 06.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000103959 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 755,00 € 17.10.2017 13.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000103862 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 759,00 € 10.10.2017 08.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000103958 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 580,00 € 17.10.2017 13.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000103960 letenka,Almaty Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 549,00 € 17.10.2017 13.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000103877 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 650,00 € 11.10.2017 09.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104005 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 383,00 € 20.10.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104004 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 421,00 € 20.10.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000103981 letenka, Almata Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 4 848,00 € 18.10.2017 14.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000103980 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 649,00 € 18.10.2017 14.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000103980 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 649,00 € 18.10.2017 14.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000103979 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 545,00 € 18.10.2017 14.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000103978 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 650,00 € 18.10.2017 14.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000103977 letenka, Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 545,00 € 18.10.2017 14.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000103863 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 501,00 € 10.10.2017 14.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104098 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 085,00 € 27.10.2017 22.11.2017 23.11.2017 Faktúra
0000104064 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 571,00 € 25.10.2017 22.11.2017 23.11.2017 Faktúra
0000104171 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 699,00 € 02.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104170 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 933,00 € 02.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104169 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 419,00 € 02.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104122 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 511,00 € 30.10.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104119 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 620,00 € 30.10.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104065 letenka, Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 305,00 € 25.10.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104121 letenka,Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 495,00 € 30.10.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104120 letenka,Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 535,00 € 30.10.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104190 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 621,00 € 06.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104189 letenka,Bern Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 529,00 € 06.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104188 letenka,Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 500,00 € 06.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104315 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 559,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104295 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 906,00 € 15.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104293 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 499,00 € 15.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104292 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 150,00 € 15.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104262 letenka,Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 079,00 € 13.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104263 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 675,00 € 13.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104372 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 389,00 € 22.11.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104373 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 653,00 € 22.11.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104374 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 077,00 € 22.11.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104355 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 655,00 € 20.11.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104398 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 297,00 € 27.11.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104399 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 645,00 € 27.11.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104400 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 302,00 € 27.11.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104567 letenka,Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 450,00 € 07.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104566 letenka,Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 361,00 € 07.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104565 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 029,00 € 07.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104497 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 675,00 € 04.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104424 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 629,00 € 29.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104426 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 641,00 € 29.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104660 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 566,00 € 13.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104593 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 655,00 € 08.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104592 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 677,00 € 08.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104591 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 419,00 € 08.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104590 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 859,00 € 08.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104714 letenka,Dusseldorf Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 893,00 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104713 letenka,Dusseldorf Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 893,00 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104712 letenka,Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 778,00 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104695 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 658,00 € 14.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104694 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 475,00 € 14.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104631 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 931,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104630 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 695,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104629 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 659,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104784 letenka,Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 699,00 € 21.12.2017 29.12.2017 03.01.2018 Faktúra
0000100054 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 619,00 € 16.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100056 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 659,00 € 16.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100048 letenka, Hamburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 225,00 € 16.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100053 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 620,00 € 16.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100057 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 299,00 € 16.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100050 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 595,00 € 16.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100055 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 659,00 € 16.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100089 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 585,00 € 19.01.2018 14.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100088 letenka,Bern,Bazilej Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 086,00 € 19.01.2018 14.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100087 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 299,00 € 19.01.2018 14.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100086 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 557,00 € 19.01.2018 14.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100108 letenka,Malta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 345,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100107 letenka,Amterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 457,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100106 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 973,00 € 23.01.2018 15.02.2018 16.02.2018 Faktúra
0000100168 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 651,00 € 29.01.2018 21.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100167 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 323,00 € 29.01.2018 21.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100158 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 675,00 € 26.01.2018 21.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100157 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 355,00 € 26.01.2018 19.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100247 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 302,00 € 05.02.2018 05.03.2018 06.03.2018 Faktúra
0000100246 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 719,00 € 05.02.2018 05.03.2018 06.03.2018 Faktúra
0000100245 letenka,Petrohrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 245,00 € 05.02.2018 05.03.2018 06.03.2018 Faktúra
0000100292 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 4 397,00 € 07.02.2018 06.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100296 letenka, Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 693,00 € 07.02.2018 06.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100297 letenka, Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 693,00 € 07.02.2018 06.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100298 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 743,00 € 07.02.2018 07.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100358 letenka,Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 377,00 € 14.02.2018 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000100364 letenka,Štrasburg,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 759,00 € 14.02.2018 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000100498 letenka,Brusel,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 839,00 € 26.02.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100499 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 851,00 € 26.02.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100500 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 871,00 € 26.02.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100501 letenka,Brusel,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 531,00 € 26.02.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100502 letenka,Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 255,00 € 26.02.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100503 letenka,Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 631,00 € 26.02.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100505 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 665,00 € 26.02.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100506 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 675,00 € 26.02.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100507 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 665,00 € 26.02.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100508 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 651,00 € 26.02.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100509 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 679,00 € 26.02.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100438 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 630,00 € 20.02.2018 19.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100437 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 673,00 € 20.02.2018 19.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100436 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 689,00 € 20.02.2018 19.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100425 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 679,00 € 19.02.2018 16.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100424 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 19.02.2018 16.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100423 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 651,00 € 19.02.2018 16.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100618 letenka,Belehrad,Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 641,00 € 07.03.2018 05.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100631 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 4 044,00 € 08.03.2018 05.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100632 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 675,00 € 08.03.2018 05.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100633 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 4 389,00 € 08.03.2018 05.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100723 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 640,00 € 19.03.2018 12.04.2018 13.04.2018 Faktúra
0000100678 letenka,Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 325,00 € 14.03.2018 12.04.2018 13.04.2018 Faktúra
0000100663 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 620,00 € 12.03.2018 11.04.2018 13.04.2018 Faktúra
0000100664 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 461,00 € 12.03.2018 11.04.2018 13.04.2018 Faktúra
0000100665 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 663,00 € 12.03.2018 11.04.2018 13.04.2018 Faktúra
0000100666 letenka,Peking,Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 095,00 € 12.03.2018 11.04.2018 13.04.2018 Faktúra
0000100667 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 435,00 € 12.03.2018 11.04.2018 13.04.2018 Faktúra
0000100722 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 335,00 € 19.03.2018 16.04.2018 20.04.2018 Faktúra
0000100747 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 655,00 € 21.03.2018 18.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000100748 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 630,00 € 21.03.2018 18.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000101044 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 779,00 € 18.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101043 letenka,Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 519,00 € 18.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101042 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 345,00 € 18.04.2018 15.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100960 letenka,Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 363,00 € 12.04.2018 09.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100996 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 629,00 € 13.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100995 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 830,00 € 13.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100994 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 675,00 € 13.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100993 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 299,00 € 13.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100991 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 525,00 € 13.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100990 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 042,00 € 13.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101071 letenka, Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 683,00 € 23.04.2018 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100885 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 409,00 € 05.04.2018 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100886 letenka,Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 387,00 € 05.04.2018 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100930 letenka,Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 293,00 € 10.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100931 letenka,Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 765,00 € 10.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100932 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 699,00 € 10.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100933 letenka,Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 649,00 € 10.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100934 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 035,00 € 10.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100935 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 889,00 € 10.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100936 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 050,00 € 10.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100937 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 050,00 € 10.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100848 letenka, Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 585,00 € 29.03.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100849 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 315,00 € 29.03.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100850 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 257,00 € 29.03.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100851 letenka, Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 499,00 € 29.03.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100852 letenka, Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 499,00 € 29.03.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100853 letenka, Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 343,00 € 29.03.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100853 letenka, Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 343,00 € 29.03.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101105 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 825,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101106 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 785,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101112 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 660,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101109 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 265,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101110 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 699,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101107 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 985,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101108 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 730,00 € 24.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101134 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 699,00 € 25.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101135 letenka,Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 733,00 € 25.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101167 letenka,Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 758,00 € 27.04.2018 24.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101155 letenka,Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 775,00 € 26.04.2018 23.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101156 letenka,Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 785,00 € 26.04.2018 23.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101070 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 325,00 € 23.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101195 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 445,00 € 02.05.2018 30.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101045 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 631,00 € 18.04.2018 15.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101271 letenka,Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 574,00 € 10.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101270 letenka,Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 627,00 € 10.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101268 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 833,00 € 10.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101266 letenka,Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 10.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101227 letenka,Reykjavik Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 669,00 € 04.05.2018 01.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101226 letenka,Amman Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 259,00 € 04.05.2018 01.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101225 letenka,Amman Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 177,00 € 04.05.2018 01.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101305 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 355,00 € 14.05.2018 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101304 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 325,00 € 14.05.2018 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101302 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 755,00 € 14.05.2018 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie