Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
81/2019 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 LOFT Hotel Bratislava Iné 275,00 € 30.10.2019 06.11.2019 Lucia Kišš, MSc. R SAMRS Objednávka
82/2019 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Signature Restaurant Iné 300,00 € 30.10.2019 06.11.2019 Lucia Kišš, MSc. R SAMRS Objednávka
0000020343 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Anassa, s.r.o. Anassa, s.r.o. 47054182 177,60 € 30.10.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020342 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 LOFT HOTEL Bratislava 51704099 112,00 € 30.10.2019 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020333 refundácia nákladov SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Univerzita Mateja Bela 30232295 4 845,20 € 30.10.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020333 refundácia nákladov SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Univerzita Mateja Bela 30232295 4 845,20 € 30.10.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020381 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 10.12.2019 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 16.12.2019 Faktúra
0000020401 letenka ZPC 34/2019 - Nag Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 231,00 € 30.10.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 07.01.2020 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 20.01.2020 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 24.01.2020 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 24.01.2020 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 04.02.2020 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 27.02.2020 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 02.07.2020 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 06.07.2020 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 24.01.2022 Faktúra
217/10/2019-SAMRS DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. SAMRS/2018/SYR/1/9 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Slovenská katolícka charita 00179132 Iné 0,00 € 29.10.2019 29.10.2019 Lucia Kišš MSc. R -SAMRS Zmluva