0000031553 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
396,98 € |
04.12.2018 |
|
19.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000026698 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
232,40 € |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
03.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000026696 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
50,89 € |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
03.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000026699 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
262,54 € |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
03.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000026701 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
16,08 € |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
03.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000026702 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,33 € |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
03.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000026700 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
204,17 € |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
03.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000026697 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
39,48 € |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
03.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000026703 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
32,34 € |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
03.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000026704 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
412,40 € |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
03.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000031540 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
19,30 € |
03.12.2018 |
|
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031541 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5,20 € |
03.12.2018 |
|
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031542 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
494,88 € |
03.12.2018 |
|
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000031539 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
238,76 € |
03.12.2018 |
|
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0000026693 |
chladené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
285,54 € |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
03.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000026692 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
45,57 € |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
03.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000026695 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
272,06 € |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
03.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000026694 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
145,41 € |
30.11.2018 |
29.11.2018 |
|
03.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000026691 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
85,04 € |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
03.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000031523 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
990,58 € |
30.11.2018 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |