Faktúra č. 0000031663

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031663
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný material
  • Dátum doručenia: 17.09.2014
  • Celková hodnota: 241,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000017697
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000017697 Miska petri Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Valéria Patakyová LPP Laboratórne potreby 35328436 201,60 € 19.09.2014 23.09.2014 24.09.2014 Ing. Michal Haľko vedúci Objednávka
Tlačiť