Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031088 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 82,81 € 17.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031084 služby mt Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 262,94 € 16.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031039 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 52,20 € 16.08.2019 06.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000031038 mrazene ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 144,96 € 16.08.2019 06.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000031037 hlbokomrazené pečivo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 28,80 € 16.08.2019 06.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000031063 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 151,27 € 16.08.2019 05.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000031065 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 28,00 € 16.08.2019 06.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000031064 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 28,80 € 16.08.2019 05.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000031066 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 99,36 € 16.08.2019 05.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000031067 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 460,45 € 16.08.2019 06.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000031079 OSTANKINO - maso Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 OOO Ostankino 8 110,74 € 16.08.2019 31.08.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031080 OSTANKINO - maso Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 OOO Ostankino 36 405,96 € 16.08.2019 31.08.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031049 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 114,04 € 15.08.2019 06.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000031148 prepravné služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 610,00 € 15.08.2019 17.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031150 prepravné služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 540,00 € 15.08.2019 17.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031108 frank.stroj /dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 14,06 € 14.08.2019 28.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031041 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 212,77 € 14.08.2019 05.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000031042 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 698,76 € 14.08.2019 05.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000031035 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 165,47 € 14.08.2019 05.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000031040 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 10,66 € 14.08.2019 05.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000031028 služby frank.stroj/dobrop Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 14,06 € 14.08.2019 14.08.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031026 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 214,63 € 13.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031015 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 39,31 € 13.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031025 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 41,57 € 13.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031027 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 306,19 € 13.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031013 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 8,56 € 13.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031055 oprava pracky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 OOO REMBYTTECHNIKA REMBYTT 28 900,00 € 13.08.2019 31.08.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031119 oprava s servis BL864II Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 3 088,85 € 13.08.2019 13.09.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031024 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 212,59 € 12.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000031053 SD ref. servis auta 8/19 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 40 243,00 € 12.08.2019 31.08.2019 31.03.2022 Faktúra