0000031088 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
82,81 € |
17.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031084 |
služby mt |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
262,94 € |
16.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031039 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
52,20 € |
16.08.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031038 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,96 € |
16.08.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031037 |
hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,80 € |
16.08.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031063 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
151,27 € |
16.08.2019 |
|
05.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031065 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,00 € |
16.08.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031064 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,80 € |
16.08.2019 |
|
05.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031066 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
99,36 € |
16.08.2019 |
|
05.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031067 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
460,45 € |
16.08.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031079 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
8 110,74 € |
16.08.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031080 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
36 405,96 € |
16.08.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031049 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
114,04 € |
15.08.2019 |
|
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031148 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
610,00 € |
15.08.2019 |
|
17.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031150 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
540,00 € |
15.08.2019 |
|
17.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031108 |
frank.stroj /dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
14,06 € |
14.08.2019 |
|
28.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031041 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
212,77 € |
14.08.2019 |
|
05.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031042 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
698,76 € |
14.08.2019 |
|
05.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031035 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
165,47 € |
14.08.2019 |
|
05.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031040 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,66 € |
14.08.2019 |
|
05.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031028 |
služby frank.stroj/dobrop |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
14,06 € |
14.08.2019 |
|
14.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031026 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
214,63 € |
13.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031015 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
39,31 € |
13.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031025 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
41,57 € |
13.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031027 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
306,19 € |
13.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031013 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
8,56 € |
13.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031055 |
oprava pracky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO REMBYTTECHNIKA |
REMBYTT |
|
28 900,00 € |
13.08.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031119 |
oprava s servis BL864II |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
3 088,85 € |
13.08.2019 |
|
13.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031024 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
212,59 € |
12.08.2019 |
|
30.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000031053 |
SD ref. servis auta 8/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
40 243,00 € |
12.08.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |