Faktúra č. 0000101576

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101576
  • Popis fakturovaného plnenia: Let BA-Helsinky-BA,30.03.
  • Dátum doručenia: 28.07.2020
  • Celková hodnota s DPH: 13 221,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216494
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216494 Zabezpečenie repatriácie občanov SR a EÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13 221,30 € 05.08.2020 30.03.2020 06.08.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť