Faktúra č. 0000101977

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101977
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávostroja
  • Dátum doručenia: 24.09.2020
  • Celková hodnota s DPH: 68,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216635
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216635 Oprava kávovaru De Longhi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 68,40 € 18.09.2020 07.09.2020 21.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť