Faktúra č. 0000031065

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031065
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 22.10.2020
  • Celková hodnota s DPH: 228,64 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030196
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030196 Potraviny,nápoje a tabak Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 190,53 € 22.10.2020 22.10.2020 26.10.2020 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000030619 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 53,53 € 22.07.2021 16.08.2021 27.08.2021 Faktúra
Tlačiť