Faktúra č. 0000102727

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102727
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Praha-BA 18.11.20
  • Dátum doručenia: 14.01.2021
  • Celková hodnota s DPH: 3 485,65 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217027
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217027 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Stavebné práce, opravárenské práce 3 485,65 € 14.01.2021 18.11.2020 14.01.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť