Faktúra č. 0000100022

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100022
  • Popis fakturovaného plnenia: dopr.náklady BA-Brusel
  • Dátum doručenia: 18.01.2021
  • Celková hodnota s DPH: 2 148,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 038384/2018
  • Identifikácia objednávky: 0000217000
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217000 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 148,00 € 29.12.2020 11.01.2021 22.01.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť