Faktúra č. 0000100121

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100121
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 1/2021
  • Dátum doručenia: 09.02.2021
  • Celková hodnota s DPH: 368,18 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216043
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216043 prenájom a servis rohoží (14) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 3 937,24 € 06.03.2020 31.12.2020 10.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť