Faktúra č. 0000100452

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100452
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed 6.4.2021
  • Dátum doručenia: 22.04.2021
  • Celková hodnota s DPH: 72,93 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217300
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217300 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 16.04.2021 06.04.2021 16.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť