Faktúra č. 0000100533

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100533
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed 28.4.2021
  • Dátum doručenia: 07.05.2021
  • Celková hodnota s DPH: 495,19 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217358
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217358 Pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 495,19 € 05.05.2021 28.04.2021 12.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť