Faktúra č. 0000101262

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101262
  • Popis fakturovaného plnenia: servis zariad.v šachte
  • Dátum doručenia: 24.08.2021
  • Celková hodnota s DPH: 1 800,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217570
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217570 Servis prečerpávačky kanalizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KALA Myjava s.r.o. 46085271 1 800,00 € 08.07.2021 31.08.2021 13.07.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť