Faktúra č. 0000101289

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101289
  • Popis fakturovaného plnenia: lepenky
  • Dátum doručenia: 24.08.2021
  • Celková hodnota s DPH: 2 504,33 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000131
  • Identifikácia objednávky: 0000217738
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000131 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 Iné 12 167,76 € 19.07.2021 21.07.2021 19.07.2022 20.07.2021 Ing. Eva BEZÁKOVÁ. Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000217738 bublinkové fólie, klopové škatule Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 201,93 € 27.08.2021 24.08.2021 27.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť