Faktúra č. 0000101370

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101370
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed 2.9.2021
  • Dátum doručenia: 09.09.2021
  • Celková hodnota s DPH: 55,24 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217749
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217749 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 30.08.2021 02.09.2021 06.09.2021 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť