Faktúra č. 0000101369

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101369
  • Popis fakturovaného plnenia: kvet.výzdoba,catering
  • Dátum doručenia: 09.09.2021
  • Celková hodnota s DPH: 2 594,13 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217771
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217771 Catering Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 594,13 € 06.09.2021 26.08.2021 06.09.2021 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť