Faktúra č. 0000101333

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101333
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava,čistenie žalúzií
  • Dátum doručenia: 03.09.2021
  • Celková hodnota s DPH: 1 035,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217755
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217755 Oprava a čistenie vertikálnych žalúzií: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 1 035,00 € 02.09.2021 31.08.2021 03.09.2021 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť