Faktúra č. 0000101353

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101353
  • Popis fakturovaného plnenia: nábytkový trezor
  • Dátum doručenia: 07.09.2021
  • Celková hodnota s DPH: 636,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217710
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217710 1 ks trezoru SAFETRONICS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 636,00 € 20.08.2021 10.09.2021 23.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť