Faktúra č. 0000101535
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KOLTEN, spol. s r. o.
- IČO: 36347779
- Adresa: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101535
- Popis fakturovaného plnenia: servis klimatizácií
- Dátum doručenia: 28.09.2021
- Celková hodnota s DPH: 26 450,40 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000125
- Identifikácia objednávky: 0000217830
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000125 | Rámcová zmluva č. 045316/2021-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | Iné | 79 680,00 € | 31.05.2021 | 02.06.2021 | 01.06.2021 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
0000217830 | pravidelný servis KLM a VZT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 26 450,40 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |