Faktúra č. 0000101476

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101476
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed 20.9.2021
  • Dátum doručenia: 21.09.2021
  • Celková hodnota s DPH: 204,94 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217813
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217813 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 400,00 € 17.09.2021 20.09.2021 17.09.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť